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Última atualização realizada em 01/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDERSON LUCAS BECKER DA SILVA 04422280074

Dados do Empenho
Número do empenho: 1638 Data de lançamento: 26/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MOLA DIANTEIRA 200,00 200,00
1.00 pino central dianteiro - dianteiro 30,00 30,00
1.00 MOLA mestre tração - mestre tração 260,00 260,00
2.00 pino centro tração - centro tração 30,00 60,00
8.00 bucha tensores - tensores 90,00 720,00
2.00 bucha estabilizador dianteiro - estabilizador dianteiro 60,00 120,00
2.00 PARAFUSO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do veículo IVN6D00 15,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2025 MOLA DIANTEIRA pino central dianteiro - dianteiro MOLA mestre tração - mestre tração pino centro tração - centro tração bucha tensores - tensores bucha estabilizador dianteiro - estabilizador dianteiro PARAFUSO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do veículo IVN6D00 1.420,00
TOTAL 1.420,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.420,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.