Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ANA PAULA DOS SANTOS SALDANHA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1709 |
Data de lançamento: |
27/02/2025 |
Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
Órgão: |
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL |
Função: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Subfunção: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
Projeto / Atividade: |
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
Diárias |
Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Referente dias, sem pernoite, para Montenegro dias 26 e 27/02/2025. Acompanhar menor do CEACAT em exames médico. |
55,63 |
111,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2025 |
Referente dias, sem pernoite, para Montenegro dias 26 e 27/02/2025. Acompanhar menor do CEACAT em exames médico. |
111,26 |
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27/02/2025 |
Referente dias, sem pernoite, para Montenegro dias 26 e 27/02/2025. Acompanhar menor do CEACAT em exames médico.
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111,26 |
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06/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001709/2025
Ana Paula dos Santos Saldanha - 42847 |
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111,26 |
TOTAL |
111,26 |
111,26 |
111,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.