Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: GUILHERME DE SOUZA CAMPOS PAISAGISMO |
Número do empenho: | 1717 | Data de lançamento: | 28/02/2025 | ||
Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
Projeto / Atividade: | FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
Fonte de Recurso: | 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 41 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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20334.22 | Serviço de roçagem, com roçadeira à combustão, e limpeza em locais públicos do município de Taquari/RS (ruas, praças, passeios públicos, meio fio, canteiros centrais, cemitérios e demais áreas públicas), conforme especificações constantes no edital e seus anexos. Finalidade: Contrtação de empresa especializada na roçada, conforme ata de registros n° 143/2024, originaria do pregão eletronico 041/2024. | 0,85 | 17.284,09 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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28/02/2025 | Serviço de roçagem, com roçadeira à combustão, e limpeza em locais públicos do município de Taquari/RS (ruas, praças, passeios públicos, meio fio, canteiros centrais, cemitérios e demais áreas públicas), conforme especificações constantes no edital e seus anexos. Finalidade: Contrtação de empresa especializada na roçada, conforme ata de registros n° 143/2024, originaria do pregão eletronico 041/2024. | 17.284,09 | ||
11/03/2025 | Serviço de empresa especializada na roçada, conforme ata de registros n° 143/2024, originaria do pregão eletronico 041/2024. Conforme Nota Fiscal Nº E/649; | 8.642,04 | ||
14/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviço de empresa especializada na roçada, conforme ata de registros n° 143/2024, originaria do pregão eletronico 041/2024. Conforme Nota Fiscal Nº E/649; | 8.468,33 | ||
14/03/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1717/2025 | 173,71 | ||
TOTAL | 17.284,09 | 8.642,04 | 8.642,04 | |
SALDO A PAGAR | 8.642,05 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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ISS | 11/03/2025 | 173,71 | 1049/2025 | Lançada |
TOTAL | 173,71 |