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Última atualização realizada em 21/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RCH PAVIMENTAçõES E CONSTRUçõES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 174 Data de lançamento: 08/01/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: CONSTR., AMPL.,REFORMA DE OBRAS PÚBLICAS
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 6 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATO Nº 262/2021, ORIGINARIO DA TOMADA DE PRECOS Nº 006/2021, QUE TEM POR OBJETO A OBRA DE AMPLIACAO DA CASA DE DAVI - CONTRATO DE REPASSE Nº 901063/2020/MCIDADANIA/CAIXA Contrapartida, saldo empenho nº 6390/2024 76.647,57 76.647,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/01/2025 CONTRATO Nº 262/2021, ORIGINARIO DA TOMADA DE PRECOS Nº 006/2021, QUE TEM POR OBJETO A OBRA DE AMPLIACAO DA CASA DE DAVI - CONTRATO DE REPASSE Nº 901063/2020/MCIDADANIA/CAIXA Contrapartida, saldo empenho nº 6390/2024 76.647,57
17/01/2025 Conforme Memorando nº 15/2025, do Termo de Recebimento de Medição 02", assinado pelo Engenheiro Sérgio V. Noschang - Fiscal Anuente do Contrato nº 262/2021. Nota Fiscal Nº E/86; 168,62
TOTAL 76.647,57 168,62 0,00
SALDO A PAGAR 76.647,57
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.