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Última atualização realizada em 01/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GUILHERME DE SOUZA CAMPOS PAISAGISMO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1841 Data de lançamento: 06/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO REC. MINERAIS
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 41 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5000.00 Serviço de roçagem, com roçadeira à combustão, e limpeza em locais públicos do município de Taquari/RS (ruas, praças, passeios públicos, meio fio, canteiros centrais, cemitérios e demais áreas públicas), conforme especificações constantes no edital e seus anexos. Finalidade: Solicitação de aquisição de serviço para manutenção do Parque Nardy de Farias Alvim. 0,85 4.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2025 Serviço de roçagem, com roçadeira à combustão, e limpeza em locais públicos do município de Taquari/RS (ruas, praças, passeios públicos, meio fio, canteiros centrais, cemitérios e demais áreas públicas), conforme especificações constantes no edital e seus anexos. Finalidade: Solicitação de aquisição de serviço para manutenção do Parque Nardy de Farias Alvim. 4.250,00
24/03/2025 Serviço de roçagem para manutenção do Parque Nardy de Farias Alvim, ciente da liquidaçao Valter Costa - Coordenador de Esportes Conforme Nota Fiscal Nº E/650; 4.250,00
24/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviço de roçagem para manutenção do Parque Nardy de Farias Alvim, ciente da liquidaçao Valter Costa - Coordenador de Esportes Conforme Nota Fiscal Nº E/650; 4.164,57
24/03/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1841/2025 85,43
TOTAL 4.250,00 4.250,00 4.250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 24/03/2025 85,43 1333/2025 Lançada
TOTAL   85,43