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Última atualização realizada em 12/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCO ANTONIO PORTO BIZARRO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1843 Data de lançamento: 06/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 lampadas 6924V 8,50 8,50
2.00 LAMPADAS dois polos 24V 10,50 21,00
1.00 sirene ré 39,00 39,00
6.00 TERMINAL 1,00 6,00
1.00 SOQUETE 2P 21,00 21,00
1.00 FUSIVEL 1,00 1,00
1.00 INTERRUPTOR rotativo 2160 Finalidade: Aquisição de materiais para a manutenção e conservação do veículo escolar IVO3705 362,00 362,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2025 lampadas 6924V LAMPADAS dois polos 24V sirene ré TERMINAL SOQUETE 2P FUSIVEL INTERRUPTOR rotativo 2160 Finalidade: Aquisição de materiais para a manutenção e conservação do veículo escolar IVO3705 458,50
11/03/2025 Aquisição de materiais para a manutenção e conservação do veículo escolar IVO3705 Conforme Nota Fiscal Nº 890/59445357; 458,50
14/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001843/2025 Marco Antonio Porto Bizarro Me - 189 458,50
TOTAL 458,50 458,50 458,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.