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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDECI DE OLIVEIRA VARGAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1890 Data de lançamento: 10/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
Função: DESPORTO E LAZER
Subfunção: DESPORTO COMUNITÁRIO
Projeto / Atividade: MANUT. DO SETOR DE ESPORTES
Conta de Despesa: 3390.39.99.14.00.00 - LOCA0O DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LOCAÇÃO - micro ônibus com 32 lugares - Datas 15 e 16 de Março. Finalidade: Solicitação de locação de transporte para as equipes que vão representar o Município em Torres-RS. 2.900,00 2.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2025 LOCAÇÃO - micro ônibus com 32 lugares - Datas 15 e 16 de Março. Finalidade: Solicitação de locação de transporte para as equipes que vão representar o Município em Torres-RS. 2.900,00
24/03/2025 LOCAÇÃO - micro ônibus com 32 lugares - Datas 15 e 16 de Março. Locação de transporte para as equipes que vão representar o Município em Torres-RS, ciente da liquidaçao Valter Costa - Coordenador de Esportes Conforme Nota Fiscal Nº 0/248; 2.900,00
24/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001890/2025 Valdeci de Oliveira Vargas - 11456 2.900,00
TOTAL 2.900,00 2.900,00 2.900,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.