Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2025 |
Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em conta corrente |
25.000,00 |
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| 13/03/2025 |
Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em
15/01 e 17/02
Conforme Fatura Nº 999238; 1019946; 993457; 1016664; 989065; 989763; 962703; 963056; 966975; |
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5.508,69 |
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| 14/03/2025 |
Saldo de dotação |
-1.000,00 |
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| 18/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em
15/01 e 17/02
Conforme Fatura Nº 999238; 1019946; 993457; 1016664; 989065; 989763; 962703; 963056; 966975; |
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|
5.508,69 |
| 31/03/2025 |
Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 17/02 e 17/03/2025
Conforme Fatura Nº 104487861; 10448786; 1048918; 1028245; 1025589; 10255891; |
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2.259,83 |
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| 17/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 17/02 e 17/03/2025
Conforme Fatura Nº 104487861; 10448786; 1048918; 1028245; 1025589; 10255891; |
|
|
2.259,83 |
| 18/08/2025 |
Referente Faturas de Energia Elétrica, mês 07/2025
Conforme Fatura Nº 1213462; 1212507;
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903,29 |
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| 19/08/2025 |
Conforme Fatura Nº 1180129; 1180256; 1204101; 1180011; 1203753; 1203725;
REF. EMPENHO 1988/2025
34 - COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI |
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4.464,59 |
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| 20/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Fatura Nº 1180129; 1180256; 1204101; 1180011; 1203753; 1203725;
REF. EMPENHO 1988/2025
34 - COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI |
|
|
4.464,59 |
| 15/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente Faturas de Energia Elétrica, mês 07/2025
Conforme Fatura Nº 1213462; 1212507;
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|
903,29 |
| 10/12/2025 |
REFERENTE FATURAS ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS/CRECHES DO MUNICIPIO, MES 11/2025.
REF UNIDADE CONSUMIDORA: 2083707676 / 1934207650 / 1547307600 / 2184607627 / 2213907679 / 3573107629
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1326138; 0/1302374; 0/1302469; 0/1300848; 0/1325590; 0/1326203; |
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4.563,52 |
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| 10/12/2025 |
Saldo de empenho |
-6.300,08 |
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| 15/12/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REFERENTE FATURAS ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS/CRECHES DO MUNICIPIO, MES 11/2025.
REF UNIDADE CONSUMIDORA: 2083707676 / 1934207650 / 1547307600 / 2184607627 / 2213907679 / 3573107629 |
|
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4.563,52 |
| TOTAL |
17.699,92 |
17.699,92 |
17.699,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |