Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2079 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
LIXEIRA
Finalidade: Aquisição de duas lixeiras inox para o Gabinete do Prefeito. |
129,90 |
259,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/03/2025 |
LIXEIRA
Finalidade: Aquisição de duas lixeiras inox para o Gabinete do Prefeito. |
259,80 |
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24/03/2025 |
Aquisição de duas lixeiras inox para o Gabinete do Prefeito.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/60616; |
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259,80 |
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TOTAL |
259,80 |
259,80 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
259,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
24/03/2025 |
3,12 |
1340/2025 |
A Lançar |
TOTAL |
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3,12 |
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