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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2159 Data de lançamento: 21/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 abraçadeira 13-19 - 13-19 3,20 6,40
1.00 PISTOLA pneumática aluminio - pneumática aluminio 92,50 92,50
20.00 MANGUEIRA ar/agua 400/500 psi - ar/agua 400/500 psi 9,40 188,00
2.00 ABRAÇADEIRA METAL 13-19 14MM - 13-19 14MM Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção da rampa 7,60 15,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2025 abraçadeira 13-19 - 13-19 PISTOLA pneumática aluminio - pneumática aluminio MANGUEIRA ar/agua 400/500 psi - ar/agua 400/500 psi ABRAÇADEIRA METAL 13-19 14MM - 13-19 14MM Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção da rampa 302,10
28/03/2025 Aquisição de materiais para manutenção da rampa, solicitado pela Secretaria de Obras Conforme Nota Fiscal Nº 1/3228662; 302,10
TOTAL 302,10 302,10 0,00
SALDO A PAGAR 302,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.