Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de pagamento mês 03/2025 |
14.899,93 |
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| 25/03/2025 |
Referente folha de pagaento mês 03 |
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14.899,93 |
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| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE BUCAL - ASPS |
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76,87 |
| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE BUCAL - ASPS |
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344,00 |
| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE BUCAL - ASPS |
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2.005,13 |
| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE BUCAL - ASPS |
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2.498,14 |
| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE BUCAL - ASPS |
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2.507,66 |
| 26/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2348/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.468,13 |
| TOTAL |
14.899,93 |
14.899,93 |
14.899,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |