| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIO NUNES DE SOUZA |
| Número do empenho: | 24 | Data de lançamento: | 06/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | DIARIAS | 52,73 | 632,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2025 | DIARIAS | 632,76 | ||
| 28/01/2025 | 20/12/2024 - LAJEADO | 52,73 | ||
| 28/01/2025 | LIQUIDAÇAO INCORRETA | -52,73 | ||
| 14/04/2025 | saldo anulaçao utilizado pra outras diarias | -243,35 | ||
| TOTAL | 389,41 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 389,41 | |||