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Última atualização realizada em 18/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCO ANTONIO PORTO BIZARRO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2533 Data de lançamento: 02/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade: SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função: AGRICULTURA
Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Projeto / Atividade: MANUT.E DESENV.DAS ATIV.DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SENSOR nivel - nivel 255,00 255,00
22.00 FUSIVEL 1,00 22,00
2.00 lampadas - 1 polo amb. 24V - amb. 24V 25,80 51,60
1.00 SENSOR pressão 7729 - pressão 7729 379,00 379,00
1.00 RELE 216 - 216 18,90 18,90
1.50 fio 1,5 mm Finalidade: Aquisição de materiais para sinalização do veículo IVR1739 4,50 6,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2025 SENSOR nivel - nivel FUSIVEL lampadas - 1 polo amb. 24V - amb. 24V SENSOR pressão 7729 - pressão 7729 RELE 216 - 216 fio 1,5 mm Finalidade: Aquisição de materiais para sinalização do veículo IVR1739 733,25
10/04/2025 Aquisição de materiais para sinalização do veículo IVR1739 Conforme Nota Fiscal Nº 890/59958830; 733,25
16/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002533/2025 Marco Antonio Porto Bizarro Me - 189 733,25
TOTAL 733,25 733,25 733,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.