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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MILENA BECKER REIS 00660702010

Dados do Empenho
Número do empenho: 2549 Data de lançamento: 02/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: URBANISMO
Subfunção: INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade: CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC.
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO solda tampa traseira - solda tampa traseira 120,00 120,00
1.00 SERVIÇO troca reparo cuica tração - troca reparo cuica tração 180,00 180,00
1.00 SERVIÇO solda chassis caçamba frente - solda chassis caçamba frente Finalidade: Aquisição de serviço para manutenção corretiva do veículo IVN6D00 140,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2025 SERVIÇO solda tampa traseira - solda tampa traseira SERVIÇO troca reparo cuica tração - troca reparo cuica tração SERVIÇO solda chassis caçamba frente - solda chassis caçamba frente Finalidade: Aquisição de serviço para manutenção corretiva do veículo IVN6D00 440,00
10/04/2025 Serviço para manutenção corretiva do veículo IVN6D00 Conforme Nota Fiscal Nº E/202556; 440,00
12/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002549/2025 Milena Becker Reis 00660702010 - 2010083 440,00
TOTAL 440,00 440,00 440,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.