Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MILENA BECKER REIS 00660702010 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2549 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
Função: |
URBANISMO |
Subfunção: |
INFRA-ESTRUTURA URBANA |
Projeto / Atividade: |
CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO solda tampa traseira - solda tampa traseira |
120,00 |
120,00 |
1.00 |
SERVIÇO troca reparo cuica tração - troca reparo cuica tração |
180,00 |
180,00 |
1.00 |
SERVIÇO solda chassis caçamba frente - solda chassis caçamba frente
Finalidade: Aquisição de serviço para manutenção corretiva do veículo IVN6D00 |
140,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2025 |
SERVIÇO solda tampa traseira - solda tampa traseira SERVIÇO troca reparo cuica tração - troca reparo cuica tração SERVIÇO solda chassis caçamba frente - solda chassis caçamba frente
Finalidade: Aquisição de serviço para manutenção corretiva do veículo IVN6D00 |
440,00 |
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10/04/2025 |
Serviço para manutenção corretiva do veículo IVN6D00
Conforme Nota Fiscal Nº E/202556; |
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440,00 |
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12/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002549/2025
Milena Becker Reis 00660702010 - 2010083 |
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440,00 |
TOTAL |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.