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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SILVIO AZEREDO DAVILA & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 269 Data de lançamento: 10/01/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 Mão de obra de serviços mecânicos em geral para os carros, à gasolina ou flex, e outros veículos da linha leve. Finalidade: Solicitação de contratação de horas de serviços de mão de obra para os veículos da Sec. da Saúde. Conforme a ata de registro n° 37/2024. 65,00 6.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2025 Mão de obra de serviços mecânicos em geral para os carros, à gasolina ou flex, e outros veículos da linha leve. Finalidade: Solicitação de contratação de horas de serviços de mão de obra para os veículos da Sec. da Saúde. Conforme a ata de registro n° 37/2024. 6.500,00
07/02/2025 Serviço de mão de obra para os veículos da Sec. da Saúde. Conforme a ata de registro n° 37/2024. REF VEICULOS: IYQ53433 / IZV8F30 / IZU8F26, CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETARIO ADJUNTO DA SEC. DE SAUDE Conforme Nota Fiscal Nº E/309; E/310; E/311; 4.355,00
10/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviço de mão de obra para os veículos da Sec. da Saúde. Conforme a ata de registro n° 37/2024. REF VEICULOS: IYQ53433 / IZV8F30 / IZU8F26, CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETARIO ADJUNTO DA SEC. DE SAUDE Conforme Nota Fiscal Nº E/309; E/310; E/311; 4.250,92
10/02/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 269/2025 104,08
TOTAL 6.500,00 4.355,00 4.355,00
SALDO A PAGAR 2.145,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 07/02/2025 104,08 493/2025 Lançada
TOTAL   104,08