Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1400.00 |
Locação Motoniveladoras, potência mínima de 120 HP, ano de fabricação 2018 ou superior. |
305,73 |
428.022,00 |
1000.00 |
Locação Retroescavadeira, potência mínima de 85 HP, ano de fabricação 2018 ou superior. |
166,48 |
166.480,00 |
1400.00 |
Locação Escavadeira Hidráulica, potência mínima de 155 HP, ano de fabricação 2018 ou superior. |
299,80 |
419.720,00 |
1000.00 |
Locação Caminhão basculante, tipo caçamba, truck, potência mínima 220CV, com capacidade mínima de 10m³, ano de fabricação 2018 ou superior.
Finalidade: Prestação de Serviço conforme contrato nº 027/2024, para atender as necessidades da Secretaria de Obras. |
200,52 |
200.520,00 |
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/04/2025 |
Locação Motoniveladoras, potência mínima de 120 HP, ano de fabricação 2018 ou superior. Locação Retroescavadeira, potência mínima de 85 HP, ano de fabricação 2018 ou superior. Locação Escavadeira Hidráulica, potência mínima de 155 HP, ano de fabricação 2018 ou superior. Locação Caminhão basculante, tipo caçamba, truck, potência mínima 220CV, com capacidade mínima de 10m³, ano de fabricação 2018 ou superior.
Finalidade: Prestação de Serviço conforme contrato nº 027/2024, para atender as necessidades da Secretaria de Obras. |
1.214.742,00 |
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12/05/2025 |
Prestação de serviços conforme o Contrato nº 027/2024, destinados a atender às necessidades da Secretaria de Obras, conforme Memorando nº 223/2025. Com ciência da Secretaria de Obras, por meio do Fiscal Anuente do Contrato, Sr. Renato Scherer da Silva. |
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504.880,68 |
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12/05/2025 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2757/2025, 43536 - E C TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA |
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5.553,69 |
12/05/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2757/2025, 43536 - E C TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA |
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10.097,61 |
12/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2757/2025, 43536 - E C TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA |
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24.234,27 |
19/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Prestação de serviços conforme o Contrato nº 027/2024, destinados a atender às necessidades da Secretaria de Obras, conforme Memorando nº 223/2025. Com ciência da Secretaria de Obras, por meio do Fiscal Anuente do Contrato, Sr. Renato Scherer da Silva. |
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464.995,11 |
TOTAL |
1.214.742,00 |
504.880,68 |
504.880,68 |
SALDO A PAGAR |
709.861,32 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.