O Município de Taquari - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDRE LUIS BARCELLOS BRITO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2842 Data de lançamento: 15/04/2025
Tipo de empenho: DIARIAS A PAGAR
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE UMA DIARIA COM PERNOITE PARA FORA DO ESTADO NOS DIAS 08/04/2025 A 09/04/2025 - PARTICIPAR DE REUNIÕES EM BRASÍLIA/DF. 872,21 872,21
1.00 REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA FORA DO ESTADO NO DIA 09/04/2025 - PARTICIPAR DE REUNIÕES EM BRASÍLIA/DF. CONFORME MEMORANDO Nº 160/2025 EM ANEXO, ASSINADO POR VERÔNICA BIZARRO FLORES - ASSESSORA DE GABINETE. 436,12 436,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2025 REFERENTE UMA DIARIA COM PERNOITE PARA FORA DO ESTADO NOS DIAS 08/04/2025 A 09/04/2025 - PARTICIPAR DE REUNIÕES EM BRASÍLIA/DF. REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA FORA DO ESTADO NO DIA 09/04/2025 - PARTICIPAR DE REUNIÕES EM BRASÍLIA/DF. CONFORME MEMORANDO Nº 160/2025 EM ANEXO, ASSINADO POR VERÔNICA BIZARRO FLORES - ASSESSORA DE GABINETE. 1.308,33
15/04/2025 REFERENTE UMA DIARIA COM PERNOITE PARA FORA DO ESTADO NOS DIAS 08/04/2025 A 09/04/2025 - PARTICIPAR DE REUNIÕES EM BRASÍLIA/DF. REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA FORA DO ESTADO NO DIA 09/04/2025 - PARTICIPAR DE REUNIÕES EM BRASÍLIA/DF. CONFORME MEMORANDO Nº 160/2025 EM ANEXO, ASSINADO POR VERÔNICA BIZARRO FLORES - ASSESSORA DE GABINETE. 1.308,33
16/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002842/2025 Andre Luis Barcellos Brito - 1000047 1.308,33
TOTAL 1.308,33 1.308,33 1.308,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.