Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MARCO ANTONIO PORTO BIZARRO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2886 |
Data de lançamento: |
22/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Unidade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE |
Função: |
EDUCAÇÃO |
Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LÂMPADA 24w |
59,00 |
59,00 |
1.00 |
CHAVE LIMPADOR |
137,00 |
137,00 |
2.00 |
PALHETA DO LIMPADOR
Finalidade: Aquisição de materiais para a manutenção e conservação do veiculo escolar palca> IYK8362 |
135,00 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2025 |
LÂMPADA 24w CHAVE LIMPADOR PALHETA DO LIMPADOR
Finalidade: Aquisição de materiais para a manutenção e conservação do veiculo escolar palca> IYK8362 |
466,00 |
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25/04/2025 |
Aquisição de materiais para a manutenção e conservação do veiculo escolar palca> IYK8362
Conforme Nota Fiscal Nº 890/60301069; |
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466,00 |
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29/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002886/2025
Marco Antonio Porto Bizarro Me - 189 |
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466,00 |
TOTAL |
466,00 |
466,00 |
466,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.