| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 2940 | Data de lançamento: | 24/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS Patronal | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Folha de Pagamento mês 04/2025 | 0,00 | 4.154,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Folha de Pagamento mês 04/2025 | 4.154,24 | ||
| 24/04/2025 | Referente Folha de Pagamento mês 04/2025 | 4.154,24 | ||
| 24/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO | 32,50 | ||
| 20/05/2025 | Pagamento de Empenho 2940/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.121,74 | ||
| TOTAL | 4.154,24 | 4.154,24 | 4.154,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 24/04/2025 | 32,50 | Lançada | |
| TOTAL | 32,50 |