Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN. DO RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3099 |
Data de lançamento: |
24/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
Subfunção: |
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SEC.DO PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ASSOC, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES
RRT referente reforma da Praça Dom Pedro.
Finalidade: Pagamento de RRT referente reforma da Praça Dom Pedro. |
125,40 |
125,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2025 |
ASSOC, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES
RRT referente reforma da Praça Dom Pedro.
Finalidade: Pagamento de RRT referente reforma da Praça Dom Pedro. |
125,40 |
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24/04/2025 |
ASSOC, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES
RRT referente reforma da Praça Dom Pedro.
Conforme Fatura Nº 22121824; |
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125,40 |
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28/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003099/2025
Conselho de Arquitetura e Urban. do Rs - 1000186 |
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125,40 |
TOTAL |
125,40 |
125,40 |
125,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.