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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3129 Data de lançamento: 25/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4000.00 SERVIÇO CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS AZUIS Finalidade: Impressão de 4.000 receituarios azuis controlados, autorizados pela visa, para uso na secretária da saúde do municipio. 0,21 820,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2025 SERVIÇO CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS AZUIS Finalidade: Impressão de 4.000 receituarios azuis controlados, autorizados pela visa, para uso na secretária da saúde do municipio. 820,00
29/04/2025 Impressão de 4.000 receituarios azuis controlados, autorizados pela visa para uso na Secretária da Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº E/764; 820,00
TOTAL 820,00 820,00 0,00
SALDO A PAGAR 820,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 29/04/2025 16,40 1990/2025 A Lançar
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 29/04/2025 9,84 1990/2025 A Lançar
TOTAL   26,24