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Última atualização realizada em 21/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LUCAS DANIEL DE BORBA 03323506065

Dados do Empenho
Número do empenho: 316 Data de lançamento: 13/01/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade: DEPART.MOBILIDADE, TRANSP. E CIRCULAÇÃO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Projeto / Atividade: MANUT.CONTROLE E SEG.DO TRAFEGO URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SERVIÇO - Diária de martelete 11kg Finalidade: 2 (duas) diárias de aluguel de um martelete para realização de uma canalização no chafariz na Zanc devido não ter escoamento de água, ficando a mesma acumulada e sendo um criador de mosquito da dengue por isto se faz necessário o martelete. Conforme solicitado pelo Departamento de Trânsito 80,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/01/2025 SERVIÇO - Diária de martelete 11kg Finalidade: 2 (duas) diárias de aluguel de um martelete para realização de uma canalização no chafariz na Zanc devido não ter escoamento de água, ficando a mesma acumulada e sendo um criador de mosquito da dengue por isto se faz necessário o martelete. Conforme solicitado pelo Departamento de Trânsito 160,00
TOTAL 160,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 160,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.