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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3169 Data de lançamento: 29/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS
Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Projeto / Atividade: PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS
Conta de Despesa: 3390.39.99.01.00.00 - SERVIOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estagiários, mês 04/2025, conforme folha de efetividade em anexo. 1.194,40 1.194,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2025 Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estagiários, mês 04/2025, conforme folha de efetividade em anexo. 1.194,40
29/04/2025 Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estagiários, mês 04/2025, conforme folha de efetividade em anexo. 1.194,40
29/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003169/2025 Centro de Integracao Empresa-escola/rs - 4594 1.194,40
TOTAL 1.194,40 1.194,40 1.194,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.