Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3200 |
Data de lançamento: |
30/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
Função: |
URBANISMO |
Subfunção: |
INFRA-ESTRUTURA URBANA |
Projeto / Atividade: |
CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
GRAXEIRA 3/8 90 |
3,00 |
9,00 |
2.00 |
CORREIA A-32 |
19,90 |
39,80 |
1.00 |
ALICATE UNIVERSAL 8"
Finalidade: Aquisição para manutenção corretiva emergencial da escavadeira |
45,30 |
45,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2025 |
GRAXEIRA 3/8 90 CORREIA A-32 ALICATE UNIVERSAL 8"
Finalidade: Aquisição para manutenção corretiva emergencial da escavadeira |
94,10 |
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05/05/2025 |
Aquisição de materiais para manutenção corretiva emergencial da escavadeira, solicitado pela Secretaria de Obras
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3228791; |
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94,10 |
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TOTAL |
94,10 |
94,10 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
94,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.