Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
337 |
Data de lançamento: |
14/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
Unidade: |
CEACAT-CENTRO ESPECIAL DE AMPARO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE TAQUARI' |
Função: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Subfunção: |
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CEACAT |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA (CEACAT), MES 12/2024, COD: 3091478153 |
654,55 |
654,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/01/2025 |
REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA (CEACAT), MES 12/2024, COD: 3091478153 |
654,55 |
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14/01/2025 |
REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA (CEACAT), MES 12/2024, COD: 3091478153
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654,55 |
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14/01/2025 |
EMPENHADO A MAIOR |
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-0,11 |
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14/01/2025 |
EMPENHADO A MAIOR |
-0,11 |
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TOTAL |
654,44 |
654,44 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
654,44 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.