| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NATANIEL TONINI |
| Número do empenho: | 3431 | Data de lançamento: | 08/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL - Balanciamento, Geometria, Montagem e Válvulas. Finalidade: Solicitação de serviço para o veículo com a placa IXJ2573. | 758,00 | 758,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | MATERIAL - Balanciamento, Geometria, Montagem e Válvulas. Finalidade: Solicitação de serviço para o veículo com a placa IXJ2573. | 758,00 | ||
| 04/06/2025 | Serviço para o veículo com a placa IXJ2573 da Secretaria de Saude Conforme Nota Fiscal Nº 890/60898621; | 758,00 | ||
| 11/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003431/2025 NATANIEL TONINI - 2016467 | 758,00 | ||
| TOTAL | 758,00 | 758,00 | 758,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||