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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MC FARMA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3464 Data de lançamento: 09/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1000.00 TIRA REAGENTE PARA DOSEAMENTO DE GLICEMIA – CX C/50 TIRAS – que atenda amostras de sangue capilar com necessidade de até 2mcl de volume de amostra, com faixa de medição que atenda entre 10 e 600mg/dl. Observação: A empresa vencedora deverá fornecer, juntamente com as tiras, de forma gratuita, quantidade proporcional de aparelhos (1:25), COMPATÍVEIS para leitura das tiras, a fim de serem repassados aos usuários, como doação, conforme se verificar necessário para o atendimento da demanda do Depa 14,46 14.460,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2025 TIRA REAGENTE PARA DOSEAMENTO DE GLICEMIA – CX C/50 TIRAS – que atenda amostras de sangue capilar com necessidade de até 2mcl de volume de amostra, com faixa de medição que atenda entre 10 e 600mg/dl. Observação: A empresa vencedora deverá fornecer, juntamente com as tiras, de forma gratuita, quantidade proporcional de aparelhos (1:25), COMPATÍVEIS para leitura das tiras, a fim de serem repassados aos usuários, como doação, conforme se verificar necessário para o atendimento da demanda do Departamento de Farmácia. Finalidade: Aquisição de material para a Farmácia Básica. 14.460,00
TOTAL 14.460,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 14.460,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.