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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3626 Data de lançamento: 19/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
24.00 Barras de ferro 5/16 8 MM - 8 MM Finalidade: Esses materiais são necessários para a construção de caixas de escoamento de águas pluviais na Rua José Porfírio da Costa e em suas proximidades, previnindo alagamentos, solicitado pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. 55,00 1.320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2025 Barras de ferro 5/16 8 MM - 8 MM Finalidade: Esses materiais são necessários para a construção de caixas de escoamento de águas pluviais na Rua José Porfírio da Costa e em suas proximidades, previnindo alagamentos, solicitado pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. 1.320,00
TOTAL 1.320,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.320,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.