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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LUIS CLAUDIOMIR DE AVILA & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3643 Data de lançamento: 19/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 SANDUICHE 3,90 195,00
1.00 REFRIGERANTE ANTARTICA 350 ML 3,19 3,19
3.00 REFRIGERANTE COCA COLA 350 ML 3,49 10,47
2.00 REFRIGERANTE FANTA 350 ML LA 3,49 6,98
4.00 REFRIGERANTE FANTA 350 ML GO 3,29 13,16
1.00 REFRIGERANTE SPRITE 350 ML 3,49 3,49
6.00 REFRIGERANTE FRUKI 350 ML GU 2,99 17,94
8.00 REFRIGERANTE FRUKI 350 ML GO Finalidade: A aquisição fez-se necessária, considerando que diversos funcionários estavam atuando desde as 5h da manhã, do dia 09/05/2025, em virtude do temporal ocorrido na região, solicito a o pagamento da compra de lanches e refrigerantes para atender a essas equipes, que estão desempenhando suas funções de forma contínua e em condições adversas, adquiridos pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza . 2,89 23,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2025 SANDUICHE REFRIGERANTE ANTARTICA 350 ML REFRIGERANTE COCA COLA 350 ML REFRIGERANTE FANTA 350 ML LA REFRIGERANTE FANTA 350 ML GO REFRIGERANTE SPRITE 350 ML REFRIGERANTE FRUKI 350 ML GU REFRIGERANTE FRUKI 350 ML GO Finalidade: A aquisição fez-se necessária, considerando que diversos funcionários estavam atuando desde as 5h da manhã, do dia 09/05/2025, em virtude do temporal ocorrido na região, solicito a o pagamento da compra de lanches e refrigerantes para atender a essas equipes, que estão desempenhando suas funções de forma contínua e em condições adversas, adquiridos pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza . 273,35
TOTAL 273,35 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 273,35
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.