Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: LUIS CLAUDIOMIR DE AVILA & CIA LTDA |
Número do empenho: | 3643 | Data de lançamento: | 19/05/2025 | ||
Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
Função: | URBANISMO | ||||
Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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50.00 | SANDUICHE | 3,90 | 195,00 |
1.00 | REFRIGERANTE ANTARTICA 350 ML | 3,19 | 3,19 |
3.00 | REFRIGERANTE COCA COLA 350 ML | 3,49 | 10,47 |
2.00 | REFRIGERANTE FANTA 350 ML LA | 3,49 | 6,98 |
4.00 | REFRIGERANTE FANTA 350 ML GO | 3,29 | 13,16 |
1.00 | REFRIGERANTE SPRITE 350 ML | 3,49 | 3,49 |
6.00 | REFRIGERANTE FRUKI 350 ML GU | 2,99 | 17,94 |
8.00 | REFRIGERANTE FRUKI 350 ML GO Finalidade: A aquisição fez-se necessária, considerando que diversos funcionários estavam atuando desde as 5h da manhã, do dia 09/05/2025, em virtude do temporal ocorrido na região, solicito a o pagamento da compra de lanches e refrigerantes para atender a essas equipes, que estão desempenhando suas funções de forma contínua e em condições adversas, adquiridos pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza . | 2,89 | 23,12 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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19/05/2025 | SANDUICHE REFRIGERANTE ANTARTICA 350 ML REFRIGERANTE COCA COLA 350 ML REFRIGERANTE FANTA 350 ML LA REFRIGERANTE FANTA 350 ML GO REFRIGERANTE SPRITE 350 ML REFRIGERANTE FRUKI 350 ML GU REFRIGERANTE FRUKI 350 ML GO Finalidade: A aquisição fez-se necessária, considerando que diversos funcionários estavam atuando desde as 5h da manhã, do dia 09/05/2025, em virtude do temporal ocorrido na região, solicito a o pagamento da compra de lanches e refrigerantes para atender a essas equipes, que estão desempenhando suas funções de forma contínua e em condições adversas, adquiridos pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza . | 273,35 | ||
TOTAL | 273,35 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 273,35 |