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Última atualização realizada em 21/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 367 Data de lançamento: 15/01/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: ENCARGOS ESPECIAIS
Função: ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Projeto / Atividade: ENCARGOS ESPECIAIS - LIVRE
Conta de Despesa: 3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente Juros, empréstimo PMAT. Operação 0040/01580-7. Amortização: Início 15/08/2018 - Final 15/07/2024. Valor debitado em 16/12/2019 e 15/04/2024. 36.893,84 36.893,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2025 Referente Juros, empréstimo PMAT. Operação 0040/01580-7. Amortização: Início 15/08/2018 - Final 15/07/2024. Valor debitado em 16/12/2019 e 15/04/2024. 36.893,84
15/01/2025 Referente Juros, empréstimo PMAT. Operação 0040/01580-7. Amortização: Início 15/08/2018 - Final 15/07/2024. Valor debitado em 16/12/2019 e 15/04/2024. 36.893,84
TOTAL 36.893,84 36.893,84 0,00
SALDO A PAGAR 36.893,84
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.