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Última atualização realizada em 25/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3747 Data de lançamento: 22/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: ENCARGOS ESPECIAIS
Função: ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Projeto / Atividade: ENCARGOS ESPECIAIS - LIVRE
Conta de Despesa: 3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente juros empréstimo aquisição de veículos, referente 2 meses de carência (abril e maio). Cfe. aviso de débito anexo. Abril 46.776,22 46.776,22
1.00 Maio 56.499,21 56.499,21

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2025 Referente juros empréstimo aquisição de veículos, referente 2 meses de carência (abril e maio). Cfe. aviso de débito anexo. Abril Maio 103.275,43
22/05/2025 Referente juros empréstimo aquisição de veículos, referente 2 meses de carência (abril e maio). Cfe. aviso de débito anexo. Abril Maio 103.275,43
26/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003747/2025 Banco do Brasil S/a. - 960 103.275,43
TOTAL 103.275,43 103.275,43 103.275,43
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.