Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3747 |
Data de lançamento: |
22/05/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
Função: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
Subfunção: |
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA |
Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS - LIVRE |
Conta de Despesa: |
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Referente juros empréstimo aquisição de veículos, referente 2 meses de carência (abril e maio). Cfe. aviso de débito anexo.
Abril |
46.776,22 |
46.776,22 |
1.00 |
Maio |
56.499,21 |
56.499,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2025 |
Referente juros empréstimo aquisição de veículos, referente 2 meses de carência (abril e maio). Cfe. aviso de débito anexo.
Abril Maio |
103.275,43 |
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|
22/05/2025 |
Referente juros empréstimo aquisição de veículos, referente 2 meses de carência (abril e maio). Cfe. aviso de débito anexo.
Abril
Maio
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103.275,43 |
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26/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003747/2025
Banco do Brasil S/a. - 960 |
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103.275,43 |
TOTAL |
103.275,43 |
103.275,43 |
103.275,43 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.