| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 3853 | Data de lançamento: | 23/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS Patronal | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Folha de Pagamento mês 05/2025 | 0,00 | 755,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Folha de Pagamento mês 05/2025 | 755,34 | ||
| 23/05/2025 | Referente Folha de Pagamento mês 05/2025 | 755,34 | ||
| 20/06/2025 | Pagamento de Empenho 3853/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 755,34 | ||
| TOTAL | 755,34 | 755,34 | 755,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||