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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LAGUNA ESPORTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3953 Data de lançamento: 27/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS
Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade: PISO FIXO DE MÉDIA COMPEXIDADE-MSE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 LIVRO DE ATA - sem margem, com 200 folhas numeradas mecanicamente. Capa e contracapa em papelão 697g/m². Revestimento em papel kraft 110g/m², na cor preta. Folhas internas de papel off-set 56g/m² pautadas. Medidas mínimas de 30cm x 20cm. Finalidade: Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Assistência Social/CREAS, conforme ATA Nº 025/2025. 24,65 147,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2025 LIVRO DE ATA - sem margem, com 200 folhas numeradas mecanicamente. Capa e contracapa em papelão 697g/m². Revestimento em papel kraft 110g/m², na cor preta. Folhas internas de papel off-set 56g/m² pautadas. Medidas mínimas de 30cm x 20cm. Finalidade: Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Assistência Social/CREAS, conforme ATA Nº 025/2025. 147,90
TOTAL 147,90 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 147,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.