| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IMPRENSA NACIONAL |
| Número do empenho: | 4041 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE PUBLICIDADE - PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE A CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 008/2025 E 009/2025 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - EDIÇÃO DE 03/06/2025. Finalidade: SERVIÇO DE PUBLICIDADE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE A CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 008/2025 E 009/2025 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - EDIÇÃO DE 03/06/2025. | 256,02 | 256,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | SERVIÇO DE PUBLICIDADE - PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE A CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 008/2025 E 009/2025 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - EDIÇÃO DE 03/06/2025. Finalidade: SERVIÇO DE PUBLICIDADE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE A CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 008/2025 E 009/2025 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - EDIÇÃO DE 03/06/2025. | 256,02 | ||
| 30/05/2025 | SERVIÇO DE PUBLICIDADE - PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE A CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 008/2025 E 009/2025 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - EDIÇÃO DE 03/06/2025. Conforme Fatura Nº 4; Finalidade: SERVIÇO DE PUBLICIDADE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE A CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 008/2025 E 009/2025 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - EDIÇÃO DE 03/06/2025. | 256,02 | ||
| 02/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004041/2025 Imprensa Nacional - 1001819 | 256,02 | ||
| TOTAL | 256,02 | 256,02 | 256,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||