Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MINISTERIO DA ECONOMIA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4043 |
Data de lançamento: |
30/05/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Projeto / Atividade: |
MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.11.00.00 - MULTAS DIVERSAS |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE MULTA DE NÃO COMPRIMENTO DA CLT, DO TRIBUNAL DO TRABALHO, Nº DOCUMENTO 07.17.25150.9482706-6 ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO JURIDICO. |
12.077,92 |
12.077,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/05/2025 |
REFERENTE MULTA DE NÃO COMPRIMENTO DA CLT, DO TRIBUNAL DO TRABALHO, Nº DOCUMENTO 07.17.25150.9482706-6 ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO JURIDICO. |
12.077,92 |
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30/05/2025 |
REFERENTE MULTA DE NÃO COMPRIMENTO DA CLT, DO TRIBUNAL DO TRABALHO, Nº DOCUMENTO 07.17.25150.9482706-6 ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO JURIDICO.
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12.077,92 |
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TOTAL |
12.077,92 |
12.077,92 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
12.077,92 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.