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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LAUTERT BOLICHE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4178 Data de lançamento: 09/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
13.00 ALMOÇO 28,00 364,00
13.00 REFRIGERANTE Finalidade: Aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS, para o almoço dos servidores no dia de Campanha de Vacinação Da Gripe em 24/05/2025. ESF Leo, ESF colonia vinte, ESF Praia. 5,00 65,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2025 ALMOÇO REFRIGERANTE Finalidade: Aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS, para o almoço dos servidores no dia de Campanha de Vacinação Da Gripe em 24/05/2025. ESF Leo, ESF colonia vinte, ESF Praia. 429,00
12/06/2025 Aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS, para o almoço dos servidores no dia de Campanha de Vacinação Da Gripe em 24/05/2025. ESF Leo, ESF colonia vinte, ESF Praia. Conforme Nota Fiscal Nº 890/61130014; 429,00
16/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004178/2025 LAUTERT BOLICHE LTDA - 14004 429,00
TOTAL 429,00 429,00 429,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.