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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4222 Data de lançamento: 09/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - CASCOLA TRADICIONAL 53,90 53,90
2.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO 39,90 79,80
7.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DISJUNTOR TRAMONTINA 1X16A 8,90 62,30
1.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - BARRAMENTO PENTE TRIFASICO 63A 80,79 80,79
1.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - SODA CAUSTICA 14,90 14,90
1.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DESENGRIPANTE SPREY Finalidade: Aquisição de MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA, autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde. 9,90 9,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - CASCOLA TRADICIONAL MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DISJUNTOR TRAMONTINA 1X16A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - BARRAMENTO PENTE TRIFASICO 63A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - SODA CAUSTICA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DESENGRIPANTE SPREY Finalidade: Aquisição de MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA, autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde. 301,59
TOTAL 301,59 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 301,59
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.