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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SUSANA TURISMO E EVENTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4303 Data de lançamento: 11/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 SERVIÇO - Aquisição de passagens aéreas para tratamento de saúde de LRP Finalidade: Aquisição de passagens aéreas para tratamento de saúde de LRP rea lizado no Paraguai , pois não existe no País. 2.086,10 6.258,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2025 SERVIÇO - Aquisição de passagens aéreas para tratamento de saúde de LRP Finalidade: Aquisição de passagens aéreas para tratamento de saúde de LRP rea lizado no Paraguai , pois não existe no País. 6.258,31
12/06/2025 Aquisição de passagens aéreas para tratamento de saúde de LRP realizado no Paraguai , pois não existe no País. Conforme Nota Fiscal Nº E/29; 6.258,31
12/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004303/2025 SUSANA TURISMO E EVENTOS - 2020274 6.258,31
TOTAL 6.258,31 6.258,31 6.258,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.