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Última atualização realizada em 15/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4307 Data de lançamento: 11/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 BANDEJA PINTURA 23 CM - PINTURA 23 CM 13,95 41,85
10.00 PARAFUSO FRANCES 1/4 X 2 - FRANCES 1/4 X 2 1,80 18,00
1.00 PINCEL 3/4 - 3/4 5,00 5,00
2.00 ÓCULOS DE PROTEÇÃO - DE PROTEÇÃO 12,50 25,00
12.00 TELA NYLON - NYLON 7,90 94,80
7.00 PÁ CONCHA CABO LONGO QUADRADA - CONCHA CABO LONGO QUADRADA Finalidade: A aquisição fez-se necessária para não paralisar os trabalhos do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. 82,00 574,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2025 BANDEJA PINTURA 23 CM - PINTURA 23 CM PARAFUSO FRANCES 1/4 X 2 - FRANCES 1/4 X 2 PINCEL 3/4 - 3/4 ÓCULOS DE PROTEÇÃO - DE PROTEÇÃO TELA NYLON - NYLON PÁ CONCHA CABO LONGO QUADRADA - CONCHA CABO LONGO QUADRADA Finalidade: A aquisição fez-se necessária para não paralisar os trabalhos do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. 758,65
TOTAL 758,65 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 758,65
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.