Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/06/2025 |
REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DE ESCOLA/CRECHE DO MUNICIPIO, MES 05/2025, COD: 3092444063 REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DE ESCOLA/CRECHE DO MUNICIPIO, MES 05/2025, COD: 3092443991 |
2.937,77 |
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12/06/2025 |
REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DE ESCOLA/CRECHE DO MUNICIPIO, MES 05/2025, COD: 3092444063
REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DE ESCOLA/CRECHE DO MUNICIPIO, MES 05/2025, COD: 3092443991 |
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2.937,77 |
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16/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DE ESCOLA/CRECHE DO MUNICIPIO, MES 05/2025, COD: 3092444063
REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DE ESCOLA/CRECHE DO MUNICIPIO, MES 05/2025, COD: 3092443991 |
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2.904,14 |
16/06/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4356/2025 |
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33,63 |
TOTAL |
2.937,77 |
2.937,77 |
2.937,77 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.