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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4395 Data de lançamento: 17/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL
Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade: GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 ferro 6mm 41,00 328,00
22.00 SARRAFO 17,00 374,00
7.00 RIPA 10,00 70,00
1.00 JANELA 460,00 460,00
4.00 ARGAMASSA 25,00 100,00
14.00 PISO 51,00 714,00
2.00 BARRA DE APOIO 133,75 267,50
1.00 CURVA PARA CANO 18,50 18,50
1.00 PREGO Finalidade: Aquisição de material a fim de adaptar residencia. 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2025 ferro 6mm SARRAFO RIPA JANELA ARGAMASSA PISO BARRA DE APOIO CURVA PARA CANO PREGO Finalidade: Aquisição de material a fim de adaptar residencia. 2.367,00
TOTAL 2.367,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.367,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.