Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
457 |
Data de lançamento: |
17/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
Função: |
CULTURA |
Subfunção: |
DIFUSÃO CULTURAL |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA CULTURA |
Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo. |
0,00 |
4.138,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/01/2025 |
FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo. |
4.138,11 |
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17/01/2025 |
Referente Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo |
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4.138,11 |
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TOTAL |
4.138,11 |
4.138,11 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
4.138,11 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.