Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
466 |
Data de lançamento: |
20/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
Unidade: |
DEPART.MOBILIDADE, TRANSP. E CIRCULAÇÃO |
Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
Subfunção: |
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO |
Projeto / Atividade: |
MANUT.CONTROLE E SEG.DO TRAFEGO URBANO |
Conta de Despesa: |
3330.93.39.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Referente retenções em repasses de multas de trânsito, conforme demonstrativo financeiro. Exercício de 2025 |
31.643,34 |
31.643,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/01/2025 |
Referente retenções em repasses de multas de trânsito, conforme demonstrativo financeiro. Exercício de 2025 |
31.643,34 |
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31/01/2025 |
Referente retenções em repasses de multas de trânsito, conforme demonstrativo financeiro - janeiro/2025
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3.571,21 |
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31/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente retenções em repasses de multas de trânsito, conforme demonstrativo financeiro - janeiro/2025
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3.571,21 |
TOTAL |
31.643,34 |
3.571,21 |
3.571,21 |
SALDO A PAGAR |
28.072,13 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.