Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4754 |
Data de lançamento: |
02/07/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Referente devolução de saldo de financeiro, do convênio FPEN 4201/2021 - Recapagem Asfáltica, cfe. Recurso nº 1620. |
75.169,47 |
75.169,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/07/2025 |
Referente devolução de saldo de financeiro, do convênio FPEN 4201/2021 - Recapagem Asfáltica, cfe. Recurso nº 1620. |
75.169,47 |
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02/07/2025 |
Referente devolução de saldo de financeiro, do convênio FPEN 4201/2021 - Recapagem Asfáltica, cfe. Recurso nº 1620.
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75.169,47 |
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TOTAL |
75.169,47 |
75.169,47 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
75.169,47 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.