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Última atualização realizada em 11/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4811 Data de lançamento: 07/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 SERVIÇO - Confecção de adesivos 17,0cm x 30,0cm Finalidade: Confecção de 100 adesivos 17,0cm x 30,0cm com a divulgação do município em sacolas . 3,40 340,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2025 SERVIÇO - Confecção de adesivos 17,0cm x 30,0cm Finalidade: Confecção de 100 adesivos 17,0cm x 30,0cm com a divulgação do município em sacolas . 340,00
TOTAL 340,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 340,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.