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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4834 Data de lançamento: 08/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 PULVERIZADOR 20 LITROS - 20 LITROS Finalidade: A aquisição faz-se necessária devido à necessidade de atender às demandas de nossas atividades, especialmente relacionadas ao controle de pragas, e também para garantir a eficiência e a qualidade dos trabalhos realizados, além de contribuir para a otimização dos recursos e a segurança dos colaboradores envolvidos, solicitado pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros 199,00 597,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2025 PULVERIZADOR 20 LITROS - 20 LITROS Finalidade: A aquisição faz-se necessária devido à necessidade de atender às demandas de nossas atividades, especialmente relacionadas ao controle de pragas, e também para garantir a eficiência e a qualidade dos trabalhos realizados, além de contribuir para a otimização dos recursos e a segurança dos colaboradores envolvidos, solicitado pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros 597,00
23/09/2025 PULVERIZADOR 20 LITROS - Aquisição faz-se necessária devido à necessidade de atender às demandas de nossas atividades, especialmente relacionadas ao controle de pragas, e também para garantir a eficiência e a qualidade dos trabalhos realizados, solicitado pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros Conforme Nota Fiscal Nº 9/10878; 597,00
TOTAL 597,00 597,00 0,00
SALDO A PAGAR 597,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 23/09/2025 7,16 5279/2025 A Lançar
TOTAL   7,16