Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4884 |
Data de lançamento: |
09/07/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
Função: |
SAÚDE |
Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DE ESTABELECIMENTOS DA SAUDE DO MUNICIPIO
CONFORME CODIGO, EXERCICIO/2025 |
3.000,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/07/2025 |
REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DE ESTABELECIMENTOS DA SAUDE DO MUNICIPIO
CONFORME CODIGO, EXERCICIO/2025 |
3.000,00 |
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09/07/2025 |
REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DE ESTABELECIMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO, MES 06/2025, COD: 3092443950
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1.356,02 |
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TOTAL |
3.000,00 |
1.356,02 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
3.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
09/07/2025 |
15,52 |
3625/2025 |
A Lançar |
TOTAL |
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15,52 |
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