Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
49 |
Data de lançamento: |
06/01/2025 |
Tipo de empenho: |
INSS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS |
Função: |
SAÚDE |
Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Projeto / Atividade: |
INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS - BR |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
INSS Patronal |
Fonte de Recurso: |
604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente complemento folha e rescisões, cfe.relatório do RH |
0,00 |
97,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/01/2025 |
INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente complemento folha e rescisões, cfe.relatório do RH |
97,66 |
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06/01/2025 |
Referente Complemento salário e rescisão. PACS, cfe. resumo do RH |
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97,66 |
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TOTAL |
97,66 |
97,66 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
97,66 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.