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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DANIEL LENGLER DA ROCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 497 Data de lançamento: 21/01/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 RESSARCIMENTO PASSAGEM DE BARCA 13,00 26,00
10.00 RESSARCIMENTO PASSAGEM DE PEDAGIO Finalidade: Ressarcimento referente à pagamento de passagem de pedagio, conforme memorando e recibos em anexo. 5,50 55,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2025 RESSARCIMENTO PASSAGEM DE BARCA RESSARCIMENTO PASSAGEM DE PEDAGIO Finalidade: Ressarcimento referente à pagamento de passagem de pedagio, conforme memorando e recibos em anexo. 81,00
21/01/2025 RESSARCIMENTO PASSAGEM DE BARCA RESSARCIMENTO PASSAGEM DE PEDAGIO Finalidade: Ressarcimento referente à pagamento de passagem de pedagio, conforme memorando e recibos em anexo. 81,00
24/01/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000497/2025 Daniel Lengler da Rocha - 17513 81,00
TOTAL 81,00 81,00 81,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.