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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDER FELTEN DA SILVA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4996 Data de lançamento: 15/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SEC.DO PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 MATERIAL - Aquisição de material adesivo Finalidade: Aquisição de material adesivo, em ACM 3mm, (PROIBIDO CONSTRUIR NESSA ÁREA) para instalar nos terrenos despropriados pelo município. 120,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2025 MATERIAL - Aquisição de material adesivo Finalidade: Aquisição de material adesivo, em ACM 3mm, (PROIBIDO CONSTRUIR NESSA ÁREA) para instalar nos terrenos despropriados pelo município. 1.200,00
TOTAL 1.200,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.200,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.